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PROGRAMA DE AUDITORIA (II EDICION)

PROGRAMA DE AUDITORIA (II EDICION)


Fecha:Monday, November 12, 2018
Lugar:CAMARA DE COMERCIO - GUAYAQUIL
Hora:18:00:00

PROGRAMA DE AUDITORIA (II EDICION)
12, 13, 14,15,16,19, 20, 21, 22,23 DE NOVIEMBRE 2018 6:00 PM
CAMARA DE COMERCIO - GUAYAQUIL



Organizador del evento:  FUNDACIÓN IDEPRO

SINOPSIS

Objetivo:

Proporcionar al participante herramientas prácticas que les permita identificar debilidades de control y oportunidades de mejora en los procesos internos de la organización.

Dirigido a:

Colaboradores y profesionales con conocimientos contables, financiera o de gestión en una empresa y que desea mejorar los  mecanismos de control e información sobre su actividad.

 

Requisito:

Tener conocimiento intermedio de contabilidad y excel.

Beneficio de la capacitación:

Agregar valor al control interno, optimizando y actualizando sus conocimientos.

 

Contenido

Auditoría Básica

  • Marco conceptual de la auditoría integral
  • Evaluación y  diagnóstico de la estructura de control interno
  • Definición del riesgo de auditoría y evaluación de los mismos
  • Consideraciones específicas para determinar el enfoque de auditoría
  • Planificación de auditoría
  • Diseño de programas de auditoría
  • Encargos iniciales de auditoría, saldos iniciales.
  • Procedimientos analíticos.
  • Muestreo de auditoría.

Auditoría Intermedia

  • Auditoría de estimaciones contables, incluidas las del valor razonable y de la información a revelar.
  • Marco conceptual de confirmaciones externas
  • Pruebas para verificar las aseveraciones de auditoría en:

-        Efectivo y equivalentes de efectivo

-        Cuentas por cobrar

-        Inventarios

-        Costo de ventas

-        Propiedad, planta y equipo

-        Cuentas por pagar y otros pasivos

-        Financiación y préstamos bancarios.

  • Opinión del informe de auditoría

-        Estructura del informe de auditoría

-        Tipos de informe de auditoría

-        Responsabilidades del auditor con respecto a otra información incluida en los documentos que contienen los estados financieros auditados.

-        Conclusiones de auditoría de un solo estado financiero o de un elemento, cuenta o partida específica de un estado financiero.

-        Párrafos de énfasis y párrafos de otras cuestiones

-        Información comparativa, cifras correspondientes de períodos anteriores y estados financieros comparativos

-        Encargos para informar sobre estados financieros resumidos.

  • Carta de representación
  • Partes vinculadas.
  • Evaluación empresa en marcha y hechos posteriores al cierre.

Administración de Riesgo y Control Interno

  • Marco conceptual del riesgo y control interno
  • Conceptos de riesgo operativo, riesgo financiero, análisis del riesgo, gestión del riesgo
  • Implementación de controles a las cuentas de INVENTARIOS, PPE, CXC
  • Metodología de administración del riesgo
  • Implementación de controles internos y prevención de fraudes
  • Principios del “conocer a su cliente”, “conocer a su proveedor” y del “conocer a su empleado”



LOCALIDADPRECIOCARACTERISTICANUMERADO
UNICA$ 450.00SILLAS NO NUMERADASNO








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